Faktúra 0077/15

Faktúra doručená:07.5.2015
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 04/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,45 EUR