Faktúra 09/00013/15

Faktúra doručená:07.5.2015
Číslo zmluvy:13/2009

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 04/2015 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,92 EUR