Faktúra 01/00078/15

Faktúra doručená:24.4.2015
Číslo objednávky:OBJ031/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky VŠJ SOŠ podnikania
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,46 EUR