Faktúra 01/00054/15

Faktúra doručená:31.3.2015
Číslo objednávky:OBJ012/14

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Filtre do vysávača ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,40 EUR