Faktúra 0017/15

Faktúra doručená:09.2.2015

Dodávateľ
Simona Benková
Prúdy 99/10
911 05 Trenčín
IČO:46802215
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Trénerské služby 01/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,00 EUR