Faktúra 0007/15

Faktúra doručená:04.2.2015
Číslo objednávky:OBJ143/14

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 02/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 861,30 EUR