Faktúra 01/00017/15

Faktúra doručená:06.2.2015

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 1/2015 ŠI
Pevné telefóny 01/2015 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,53 EUR