Faktúra 0010/15

Faktúra doručená:05.2.2015
Číslo zmluvy:HZ 03/2012

Dodávateľ
BOS servis v.o.s.
Studená 3
82104 Bratislava
IČO:35816791
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 01/2015 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,54 EUR