Faktúra 0264/14

Faktúra doručená:15.1.2015

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na bazén 11/2014 šg
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 974,11 EUR