Faktúra 0005/15

Faktúra doručená:19.1.2015
Číslo objednávky:OBJ010/15

Dodávateľ
ORYM spol. s.r.o.
Námestie svatej Anny 21
91101 Trenčín
IČO:36307441
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava zabezpeč. systému ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR