Faktúra 0248/14

Faktúra doručená:29.12.2014
Číslo objednávky:OBJ209/14

Dodávateľ
CYKLO 1 s.r.o.
Kubranská 10
91101 Trenčín
IČO:36725404
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Cyklomateriál ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 996,00 EUR