Faktúra 01/00374/14

Faktúra doručená:29.12.2014
Číslo objednávky:OBJ213/14

Dodávateľ
Jozef Pevný- sklenárske práce
Hollého 889/6
911 05 Trenčín
IČO:43109977
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vitríny ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 530,50 EUR