Faktúra 01/00370/14

Faktúra doručená:23.12.2014
Číslo objednávky:OBJ181/14

Dodávateľ
MENERGA s.r.o.
Hlinická 1
831 54 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis klimatizačného zariadenia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 604,43 EUR