Faktúra 01/00362/14

Faktúra doručená:22.12.2014
Číslo objednávky:OBJ202/14

Dodávateľ
VYPA SK s.r.o.
Legionárska 1795/127
911 04 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zvárací invertor ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 277,92 EUR