Faktúra 01/00351/14

Faktúra doručená:18.12.2014
Číslo objednávky:OBJ187/14

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné kalendáre ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,50 EUR