Faktúra 01/00345/14

Faktúra doručená:15.12.2014
Číslo objednávky:OBJ171/14

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 624,32 EUR