Faktúra 01/00341/14

Faktúra doručená:10.12.2014
Číslo objednávky:OBJ172/14

Dodávateľ
DUFALA Ján
Súvoz 742
911 01 Trenčín
IČO:17560489
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Galantériový tovar ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 685,56 EUR