Faktúra 0205/14

Faktúra doručená:04.12.2014
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
BOS servis v.o.s.
Studená 3
82104 Bratislava
IČO:35816791
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 11/2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,98 EUR