Faktúra 01/00308/14

Faktúra doručená:13.11.2014
Číslo objednávky:OBJ141/14

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prevoz nábytku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,20 EUR