Faktúra 01/00318/14

Faktúra doručená:26.11.2014
Číslo objednávky:OBJ163/14

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava UK - havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 317,06 EUR