Faktúra 09/00030/14

Faktúra doručená:03.11.2014
Číslo objednávky:OBJ151/14

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servítky,sviečky PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,97 EUR