Faktúra 0197/14

Faktúra doručená:25.11.2014
Číslo objednávky:OBJ159/14

Dodávateľ
GUSIM s.r.o.
Zlatovská cesta 2143
91105 Trenčín
IČO:36339610
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál plaváreň ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,45 EUR