Faktúra 01/00317/14

Faktúra doručená:20.11.2014
Číslo objednávky:OBJ159/14

Dodávateľ
GUSIM s.r.o.
Zlatovská cesta 2143
91105 Trenčín
IČO:36339610
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 202,22 EUR