Faktúra 01/00281/14

Faktúra doručená:08.10.2014
Číslo objednávky:OBJ142/14

Dodávateľ
Peter Murko - KOMINS
Skalská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:11979763
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR