Faktúra 0153/14

Faktúra doručená:22.9.2014
Číslo zmluvy:1408/2010

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 31.01.-10.09.2014 ŠG domček
Stočné 31.01.-10.09.2014 ŠG domček
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,86 EUR