Faktúra 01/00265/14

Faktúra doručená:22.9.2014
Číslo objednávky:OBJ049/14

Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 372/9
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,90 EUR