Faktúra 01/00240/14

Faktúra doručená:04.9.2014
Číslo zmluvy:13/2009

Dodávateľ
BOS servis v.o.s.
Studená 3
82104 Bratislava
IČO:35816791
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 08/2014 ŠI
Prenájom kopírky 08/2014 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,18 EUR