Faktúra 0141/14

Faktúra doručená:22.8.2014
Číslo objednávky:OBJ118/14

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava športového náradia ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,70 EUR