Faktúra 01/00209/14

Faktúra doručená:01.8.2014
Číslo objednávky:OBJ113/14

Dodávateľ
Verejná informačná služba
Janka Alexyho 12
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:36006912
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis SW a HW terminál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,40 EUR