Faktúra 01/00207/14

Faktúra doručená:01.8.2014
Číslo objednávky:OBJ012/14

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál 07/2014 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,85 EUR