Faktúra 01/00205/14

Faktúra doručená:25.7.2014
Číslo objednávky:OBJ111/14

Dodávateľ
POPEX v.o.s.
Rozkvet 2010/25-17
017 01 Považská Bystrica
IČO:31538123
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Počítače
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 461,04 EUR