Faktúra 0117/14

Faktúra doručená:03.7.2014
Číslo zmluvy:1408/2010

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Voda z povrchového odtoku 1-6/2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,68 EUR