Faktúra 01/00187/14

Faktúra doručená:02.7.2014
Číslo objednávky:OBJ105/14

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36343129
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Toaletný papier ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,94 EUR