Faktúra 01/00178/14

Faktúra doručená:27.6.2014
Číslo objednávky:OBJ081/14

Dodávateľ
P.E.Plastic s.r.o.
Jilemnického 384/28
958 03 Partizánske
IČO:36331015
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prekladové lišty ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,04 EUR