Faktúra 01/00177/14

Faktúra doručená:25.6.2014
Číslo objednávky:OBJ097/14

Dodávateľ
PAPERA s.r.o
Čerešňova 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky papier ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,00 EUR