Faktúra 09/00017/14

Faktúra doručená:09.6.2014
Číslo objednávky:OBJ079/14

Dodávateľ
Ivan Zajac
Kpt. Nálepku 1682/4
911 01 Trenčín
IČO:44145390
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava plynového kotla ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR