Faktúra 01/00173/14

Faktúra doručená:19.6.2014
Číslo objednávky:OBJ091/14

Dodávateľ
Peter Pleva AUTOPEGA
Dolná Súča 847
913 32 Dolná Súča
IČO:40498328
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN-011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,90 EUR