Faktúra 01/00161/14

Faktúra doručená:12.6.2014
Číslo objednávky:OBJ084/14

Dodávateľ
Pyroslovakia s.r.o.
Bratislavská 442
911 06 TRENČÍN
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia HP - ŠI
Revízia HP - ŠJ
Oprava HP - ŠI
Oprava HP - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 506,64 EUR