Faktúra 01/00157/14

Faktúra doručená:06.6.2014
Číslo objednávky:OBJ038/14

Dodávateľ
Sepos v.o.s.
Elektricna 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka kotolne ŠI
Servisná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,40 EUR