Faktúra 01/00140/14

Faktúra doručená:22.5.2014

Dodávateľ
SOŠ podnikania Trenčín
Veľkomoravská 14
91105 Trenčín
IČO:42141451
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Refundácia nákladov 05/2014 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,86 EUR