Faktúra 01/00118/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo objednávky:OBJ068/14

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezutie pneumatík TN 011AR ŠI
Prezutie pneumatík TN 011BD ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,40 EUR