Faktúra 01/00107/14

Faktúra doručená:10.4.2014
Číslo objednávky:OBJ058/14

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kosačky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,45 EUR