Faktúra 01/00105/14

Faktúra doručená:08.4.2014
Číslo objednávky:OBJ062/14

Dodávateľ
GUSIM s.r.o.
Zlatovská cesta 2143
91105 Trenčín
IČO:36339610
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠI
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,33 EUR