Faktúra 01/00098/14

Faktúra doručená:07.4.2014

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 03/2014 ŠI
Pevné telefóny 03/2014 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,52 EUR