Faktúra 01/00095/14

Faktúra doručená:07.4.2014
Číslo objednávky:OBJ054/14

Dodávateľ
VAPO - Marcel Podoláček,
Halalovka 16
91101 Trenčín
IČO:41443918
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Čistiaci materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,10 EUR