Faktúra 01/00084/14

Faktúra doručená:01.4.2014
Číslo objednávky:OBJ053/14

Dodávateľ
BYTAS, s.r.o.
Ľ.Stárka 16
911 01 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie výmenníka v kotolni ŠI
Čistenie výmenníka v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,00 EUR