Faktúra 0041/14

Faktúra doručená:31.3.2014
Číslo zmluvy:S-19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 03/2014 ŠG
Vodné 03/2014 ŠG
Stočné 03/2014 ŠG
Ostatné služby 03/2014 ŠG
Elektrická energia 03/2014 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 237,00 EUR