Faktúra 0071/25

Faktúra doručená:13.3.2025
Číslo zmluvy:zo dňa 19.12.2024

Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Koniarekova 19
917 21 Trnava
IČO:36817864
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízie EPS, HSP, ŠK za 2/2025 RHA SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 205,40 EUR