Faktúra 01/00020/25

Faktúra doručená:06.2.2025
Číslo zmluvy:SZ2024/OM1610SS

Dodávateľ
ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
06543 Orlov
IČO:46754768
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odvoz kuchynského odpadu za 1/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,61 EUR