Faktúra 0014/25

Faktúra doručená:29.1.2025
Číslo zmluvy:2024/05

Dodávateľ
Kanoistický klub TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 1-3/2025 SŠŠ
Vodné 1-3/2025 SŠŠ
Stočné 1-3/2025 SŠŠ
EE 1-3/2025 SŠŠ
Kúrenie 1-3/2025 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 456,27 EUR